1月31日,審計(jì)署發(fā)布2011年第3號(hào)、第4號(hào)公告表示,分別審計(jì)出中國(guó)人保、中國(guó)人壽兩家公司違規(guī)資金19.45億元、10.78億元。審計(jì)署表示,對(duì)審計(jì)出的違規(guī)經(jīng)營(yíng)等問(wèn)題已經(jīng)移送保監(jiān)會(huì)處理;對(duì)違反財(cái)務(wù)收支法規(guī)的問(wèn)題依法作出處理;對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的涉嫌違法犯罪及嚴(yán)重違紀(jì)問(wèn)題線(xiàn)索,已移交司法機(jī)關(guān)和紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)立案查處。
3號(hào)公告表示,審計(jì)署在對(duì)中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)人保)2009年度資產(chǎn)負(fù)債損益情況審計(jì)中查處違規(guī)資金19.45億元。其中,經(jīng)營(yíng)管理中存在違規(guī)問(wèn)題15.05億元;財(cái)務(wù)收支方面違規(guī)問(wèn)題金額4.40億元。
3號(hào)公告顯示,經(jīng)營(yíng)管理中存在違規(guī)問(wèn)題包括,違規(guī)承保4.12億元,虛假退費(fèi)或注銷(xiāo)保單2.60億元,違規(guī)理賠1.46億元,違規(guī)支付保險(xiǎn)代理手續(xù)費(fèi)6.84億元,賬外經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)312萬(wàn)元。其中,違規(guī)承保主要是違規(guī)協(xié)議承;蚍艑挸斜l件承保、虛假投保農(nóng)業(yè)險(xiǎn)、打折銷(xiāo)售坐扣保費(fèi)等問(wèn)題,涉及黑龍江、湖南等17個(gè)省市的分支機(jī)構(gòu)。如湖南祁陽(yáng)縣有關(guān)部門(mén)人員與當(dāng)?shù)刂Ч?009年共同編造虛假的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù),套取財(cái)政補(bǔ)貼資金902萬(wàn)元。
另?yè)?jù)3號(hào)公告顯示,中國(guó)人保財(cái)務(wù)收支方面違規(guī)問(wèn)題金額4.40億元。主要是采取拆單、甩單等方式跨年度調(diào)節(jié)保費(fèi)收入、多計(jì)費(fèi)用支出和私設(shè)“小金庫(kù)”等問(wèn)題,涉及北京、天津、遼寧、吉林、上海、山東、湖北、湖南、廣東、深圳、云南、陜西、甘肅等13個(gè)省市分支機(jī)構(gòu)。如云南省部分分支機(jī)構(gòu)2009年使用虛假發(fā)票以“辦公用品”等名義報(bào)銷(xiāo)各類(lèi)費(fèi)用1619.04萬(wàn)元,主要用于吃請(qǐng)送禮和發(fā)放福利等。
4號(hào)公告稱(chēng),在對(duì)中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)人壽)2009年度資產(chǎn)負(fù)債損益情況審計(jì)中查處違規(guī)資金10.78億元。其中保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理中存在違規(guī)問(wèn)題6.98億元;財(cái)務(wù)收支核算方面存在違規(guī)問(wèn)題3.80億元。保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理中存在違規(guī)問(wèn)題包括,違規(guī)承;蛲吮2.42億元,虛增保費(fèi)收入2.78億元,違規(guī)給付及理賠1.13億元,違規(guī)支付手續(xù)費(fèi)及傭金6506.53萬(wàn)元。財(cái)務(wù)收支核算方面存在違規(guī)問(wèn)題3.80億元。其中:會(huì)計(jì)核算不準(zhǔn)確3.75億元,設(shè)立“小金庫(kù)”511.17萬(wàn)元。如國(guó)壽集團(tuán)武漢地區(qū)分支機(jī)構(gòu)2009年將學(xué)生平安險(xiǎn)保費(fèi)收入103.51萬(wàn)元存入個(gè)人賬戶(hù)后,其中25.47萬(wàn)元資金去向不明。
審計(jì)署認(rèn)為,中國(guó)人保所屬子公司及部分分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理中還存在一些薄弱環(huán)節(jié),中國(guó)人壽內(nèi)部管理也存在薄弱環(huán)節(jié)。
針對(duì)審計(jì)結(jié)果,中國(guó)人保、中國(guó)人壽31日表示,將高度重視、認(rèn)真對(duì)待審計(jì)結(jié)果,將針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題迅速落實(shí)整改措施,并將以此次審計(jì)為契機(jī),進(jìn)一步增強(qiáng)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí),不斷完善內(nèi)部控制制度,努力提高內(nèi)控管理水平。