審計署:三銀行風控存漏洞 須嚴防表外風險
2013-05-11   作者:記者 苗燕  來源:上海證券報
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  審計署10日發(fā)布了針對中國進出口銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行2011年資產(chǎn)負債損益情況的審計結(jié)果,同時建議應(yīng)嚴格執(zhí)行風控措施,防止表外業(yè)務(wù)風險,確保信貸資金真正用于實體經(jīng)濟。
  審計結(jié)果表明,3家金融企業(yè)能夠認真貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟金融政策和決策部署,注重優(yōu)化信貸投向及資產(chǎn)結(jié)構(gòu),為促進經(jīng)濟發(fā)展提供金融支持;深化管理體制改革,加強風險管理體系建設(shè);積極推進經(jīng)營轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)創(chuàng)新,經(jīng)營業(yè)績和整體實力持續(xù)提高。
  但審計也發(fā)現(xiàn)一些問題:一是3家金融企業(yè)的一些分支機構(gòu)違規(guī)發(fā)放貸款和辦理票據(jù)業(yè)務(wù)問題仍然比較突出,主要是向不符合貸款條件的項目和企業(yè)發(fā)放貸款,違反規(guī)定程序發(fā)放貸款,違規(guī)辦理無真實貿(mào)易背景的銀行承兌匯票及開立信用證,違規(guī)發(fā)放個人貸款等;二是違規(guī)辦理存款業(yè)務(wù),主要是變相提高存款利率,為完成存款考核指標而違規(guī)虛增存款等;三是一些分支機構(gòu)存在會計核算不實、資產(chǎn)管理和財務(wù)核算工作不夠規(guī)范等問題,主要是虛增資產(chǎn)及負債,多計、少計收入和支出,違規(guī)發(fā)放各類補貼,發(fā)票不規(guī)范,少繳稅款,固定資產(chǎn)閑置等;四是部分貸款“三查”不到位、貸款五級分類不夠準確、部分信貸資金被挪用、未按實際進度和資金需求發(fā)放貸款、代客金融衍生品交易不夠規(guī)范、未嚴格執(zhí)行集中采購管理規(guī)定等。
  3家金融企業(yè)高度重視本次審計發(fā)現(xiàn)的問題,采取切實有效措施,認真做好整改工作,已取得明顯成效。一是召開審計發(fā)現(xiàn)問題整改專題會議,安排部署整改工作并提出了明確的整改要求。截至2012年3月底,審計指出的具體問題已基本完成整改。中國農(nóng)業(yè)銀行審計發(fā)現(xiàn)問題整改率為98.62%。二是完善相關(guān)規(guī)章制度,健全內(nèi)控體系,提升經(jīng)營管理水平。針對審計發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié),3家金融企業(yè)從制度建設(shè)和內(nèi)部控制等方面采取有效措施,進一步完善了各項管理工作。中國建設(shè)銀行在本次整改工作中,針對規(guī)章制度不完善問題,全行共制定(修訂)制度29項,完善業(yè)務(wù)流程13項。三是嚴格責任追究。中國進出口銀行針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,共處理處罰責任人108人次。
  針對出現(xiàn)的問題,審計署建議:一是有關(guān)金融企業(yè)要嚴格執(zhí)行國家信貸政策,合理控制信貸投放總量,防止通過非信貸渠道和表外業(yè)務(wù)等向社會變相擴大信貸規(guī)模,嚴控銀行資金投入國家宏觀調(diào)控限制領(lǐng)域,確保信貸資金真正用于實體經(jīng)濟;二是要應(yīng)嚴格統(tǒng)一授信管理,切實加強信貸管理,嚴格落實貸前調(diào)查、貸中審查和貸后檢查制度,嚴格執(zhí)行貸款風險分類制度,真實反映信貸資產(chǎn)的風險狀況,防范創(chuàng)新金融產(chǎn)品的經(jīng)營風險;三是要嚴格遵守財經(jīng)紀律,切實規(guī)范采購行為,加強對各項營運資產(chǎn)的管理,強化對會計核算及大額資金使用等方面的監(jiān)控,確保會計信息真實完整,進一步提高財務(wù)管理的專業(yè)化、精細化水平。
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