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國資委:加強央企資金內控管理 加大對境外單位大額資金監(jiān)督力度
2021-03-23   記者 王璐 北京報道 來源: 經(jīng)濟參考網(wǎng)

  3月23日,《經(jīng)濟參考報》記者從國資委獲悉,近日國資委發(fā)布通知要求加強中央企業(yè)資金內部控制管理,有效開展境外資金風險管控,加大對境外單位大額資金監(jiān)督力度,對大額資金的決策程序、資金調度、資金收付渠道、資金支付聯(lián)簽及銀行賬戶變動、境外項目傭金管理等情況建立備案跟蹤內控機制,對出現(xiàn)異常情況的,及時采取應對措施,保障境外資金安全。

  這份《關于加強中央企業(yè)資金內部控制管理有關事項的通知》(下稱《通知》)指出,近年來,一些中央企業(yè)集中出現(xiàn)資金管理體系不健全、制度執(zhí)行不到位、支付管理不規(guī)范、信息化建設滯后等問題,個別基層單位甚至發(fā)生重大違紀違法案件,暴露出資金內控管理嚴重缺失。

  《通知》要求,各中央企業(yè)內控部門要在推動完善財務資金制度的基礎上,結合企業(yè)行業(yè)特點、業(yè)務模式和經(jīng)營規(guī)模,抓緊建立資金內控監(jiān)管制度,明確資金內控監(jiān)管工作原則和任務、職責權限和控制程序,細化資金內控在資金支出、審批聯(lián)簽、收支結算、銀行賬戶、網(wǎng)銀支付、票據(jù)管理、不相容崗位設置、上崗資質、定期輪崗、后續(xù)教育等關鍵環(huán)節(jié)的控制觸發(fā)條件和控制標準、缺陷認定標準,確保內控要求嵌入到資金活動全流程。

  按照安排,未建立財務資金信息系統(tǒng)或未將相關內控要求嵌入信息系統(tǒng)的中央企業(yè),要抓緊推進有關工作,并于2022年底前完成集團總部及所屬二級子企業(yè)、三級及以下重要子企業(yè)財務資金信息系統(tǒng)內控功能建設或優(yōu)化工作,實現(xiàn)對財務資金信息全面有效監(jiān)控。

  《通知》還要求,有效開展境外資金風險管控。各中央企業(yè)內控部門要完善境外資金內控監(jiān)管制度,明確境外大額資金審核支付、銀行賬戶管理、財務主管人員委派、同一境外單位任職時限、資金關鍵崗位設置等方面要求,細化資金內控預警觸發(fā)條件,促進境外資金合規(guī)管理。加強境外資金風險防范,督促境外單位及時搜集所在國家(地區(qū))政治、經(jīng)濟、社會、安全、輿情等國別風險信息,對發(fā)生外匯管制、匯率大幅波動、通貨膨脹率快速攀升等情況,及時做好重大資金風險應急處置工作。

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